市直工委审计整改落实情况报告
来源:揭阳市直属机关工作委员会 发布时间:2022-09-08 09:46 浏览次数:7138 【字体:

市审计局:

根据《揭阳市审计局关于市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》(揭审整改函〔2022〕14号)提出的问题和建议,工委高度重视,落实人员对审计问题进行整改落实,现将有关情况汇报如下:

1.关于超预算开支‘会议费’,涉及金额5676.50元问题的整改情况今后,工委将严格执行《中华人民共和国预算法》,根据年度工作安排的需要,参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,遵循“量入为出、收支平衡”的原则,合理编制部门预算严格执行,加强资金管理,杜绝超预算支出。预算执行中因特殊情况确需调整预算的,及时按相关规定程序报送审批。

2.关于“建立健全各项内控制度,严格控制一般性支出”建议的采纳情况。工委采纳审计建议。接下来将进一步健全内部控制制度,加强日常财务管理和财务事项的监控,防范财务风险,加强会计基础工作,提高财务管理水平。严格控制一般性支出,改进相关工作,杜绝类似问题发生,将审计整改成效落实到工作中去。

 

                                                 中共揭阳市直属机关工作委员会

                                                         2022年9月6日